#871 - Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com a Finalidade da Emissão igual a Devolução, Retorno ou NFe de Ajuste (Campo: finNFe = 3 ou 4 - ID: B25) e no campo Meio de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02), for informado um valor diferente de 90 (Sem Pagamento), haverá rejeição pelo motivo 871 - O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento.

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções e nenhuma observação.

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e de ajuste (finNFe = 3) e a forma de pagamento informada foi dinheiro (tPag = 01). Nessas condições a NF-e foi rejeitada pelo motivo 871.

Trecho de XML: 

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<ide>

    <cUF>43</cUF>

    <natOp>REVENDA DE MERCADORIAS SIMPLES NACIONAL - SC</natOp>

    <mod>55</mod>

    <serie>502</serie>

    <nNF>196559</nNF>

    <dhEmi>2018-05-30T09:38:37-03:00</dhEmi>

    <tpNF>1</tpNF>

    <idDest>1</idDest>

    <cMunFG>4314902</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <!-- Finalidade da emissão da NF-e -->

    <finNFe>3</finNFe>

    <indFinal>1</indFinal>

    <indPres>1</indPres>

</ide>

 

[...]

 

<pag>

    <detPag>

        <!-- Forma de Pagamento -->

        <tPag>01</tPag>

        <vPag>4298.43</vPag>

    </detPag>

</pag>

 

Como resolver?

Para resolução, utilizando os mesmos dados do exemplo, que é uma NF-e de ajuste (finNfe = 3), devemos alterar a forma de pagamento (campo: tPag) para 90.

Veja a informação corrigida no XML abaixo:

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<ide>

    <cUF>43</cUF>

    <natOp>REVENDA DE MERCADORIAS SIMPLES NACIONAL - SC</natOp>

    <mod>55</mod>

    <serie>502</serie>

    <nNF>196559</nNF>

    <dhEmi>2018-05-30T09:38:37-03:00</dhEmi>

    <tpNF>1</tpNF>

    <idDest>1</idDest>

    <cMunFG>4314902</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <!-- Finalidade da emissão da NF-e -->

    <finNFe>3</finNFe>

    <indFinal>1</indFinal>

    <indPres>1</indPres>

</ide>

 

[...]

 

<pag>

    <detPag>

        <!-- Forma de Pagamento -->

        <tPag>90</tPag>

    </detPag>

</pag>

 Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.

 

Observação

A tag Valor de Pagamento (vPag) poderá ser omitida quando a tag tPag=90 (Sem Pagamento), caso contrário deverá ser preenchida.