#863 - Rejeição 863: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o total do IPI devolvido, calculado no grupo de totais da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vIPIDevol - ID: W12a), for diferente do somatório do IPI devolvido dos itens (Campo: vIPI - ID: UA04) que fazem parte do cálculo, haverá a rejeição pelo motivo 863 - Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens.

 

Exceções e Observações

Geralmente estas divergências estão relacionadas a arredondamentos e ou conversões de casas decimais. Abaixo, trecho do Manual do Contribuinte onde considera uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos:

O valor resultante da multiplicação deve ser arredondado para um valor numérico com duas casas decimais. Considerar uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos na validação.

Porém há situações, em que algumas Secretarias Estaduais não permitem o arredondamento.  

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e, com dois itens informados, cada um com o valor do IPI Devol de R$ 3.99, no grupo de totais da NF-e, foi informado um valor de R$ 8.00 reais. Como o somatório correto é R$ 7.98 reais, a NF-e será rejeitada pelo motivo 863.

Trecho de XML: 

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<det nItem="1">

    <prod>

        <cProd>123456</cProd>

        <cEAN>SEM GTIN</cEAN>

        <xProd>PNEUS</xProd>

        <NCM>99999999</NCM>

        <CFOP>5101</CFOP>

        <uCom>UN</uCom>

        <qCom>1.0000</qCom>

        <vUnCom>199.9900000000</vUnCom>

        <vProd>199.99</vProd>

        <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

        <uTrib>UN</uTrib>

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>

    [...]

    <impostoDevol>

        <pDevol>50.00</pDevol>

        <IPI>

            <vIPIDevol>3.99</vIPIDevol>

        </IPI>

    </impostoDevol>

 

...

 

</det>

<det nItem="2">

    <prod>

        <cProd>123457</cProd>

        <cEAN>SEM GTIN</cEAN>

        <xProd>PNEUS</xProd>

        <NCM>99999998</NCM>

        <CFOP>5101</CFOP>

        <uCom>UN</uCom>

        <qCom>1.0000</qCom>

        <vUnCom>199.9900000000</vUnCom>

        <vProd>199.99</vProd>

        <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

        <uTrib>UN</uTrib>

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>      

    [...]

    <impostoDevol>

        <pDevol>50.00</pDevol>

        <IPI>

            <vIPIDevol>3.99</vIPIDevol>

        </IPI>

    </impostoDevol>

 

...

 

</det>

<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>399.98</vBC>

        <vICMS>48.00</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vFCP>8.00</vFCP>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vFCPST>0.00</vFCPST>

        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

        <vProd>399.98</vProd>

        <vFrete>0.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <vII>0.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vIPIDevol>8.00</vIPIDevol>

        <vPIS>70.92</vPIS>

        <vCOFINS>326.68</vCOFINS>

        <vOutro>0.00</vOutro>

        <vNF>407.98</vNF>      

    </ICMSTot>

</total>

 

Como resolver?

Utilizando os mesmos dados do exemplo, deve ser realizado o seguinte cálculo:

vIPIDevol [Total] = vIPIDevol [item 1] + vIPIDevol [item 2]

vIPIDevol [Total] = 3.99 + 3.99

vIPIDevol = 7.98

O mesmo cálculo é valido pra qualquer quantidade de itens que haja na NF-e. Feito o cálculo, corrija nos Totais da NF-e o campo correspondente ao somatório do IPI devolvido. Veja a informação corrigida no XML abaixo:

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<det nItem="1">

    <prod>

        <cProd>123456</cProd>

        <cEAN>SEM GTIN</cEAN>

        <xProd>PNEUS</xProd>

        <NCM>99999999</NCM>

        <CFOP>5101</CFOP>

        <uCom>UN</uCom>

        <qCom>1.0000</qCom>

        <vUnCom>199.9900000000</vUnCom>

        <vProd>199.99</vProd>

        <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

        <uTrib>UN</uTrib>

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>

    [...]

    <impostoDevol>

        <pDevol>50.00</pDevol>

        <IPI>

            <vIPIDevol>3.99</vIPIDevol>

        </IPI>

    </impostoDevol>

 

...

 

</det>

<det nItem="2">

    <prod>

        <cProd>123457</cProd>

        <cEAN>SEM GTIN</cEAN>

        <xProd>PNEUS</xProd>

        <NCM>99999998</NCM>

        <CFOP>5101</CFOP>

        <uCom>UN</uCom>

        <qCom>1.0000</qCom>

        <vUnCom>199.9900000000</vUnCom>

        <vProd>199.99</vProd>

        <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

        <uTrib>UN</uTrib>

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>      

    [...]

    <impostoDevol>

        <pDevol>50.00</pDevol>

        <IPI>

            <vIPIDevol>3.99</vIPIDevol>

        </IPI>

    </impostoDevol>

 

...

 

</det>

<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>399.98</vBC>

        <vICMS>48.00</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vFCP>8.00</vFCP>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vFCPST>0.00</vFCPST>

        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

        <vProd>399.98</vProd>

        <vFrete>0.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <vII>0.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vIPIDevol>7.98</vIPIDevol>

        <vPIS>70.92</vPIS>

        <vCOFINS>326.68</vCOFINS>

        <vOutro>0.00</vOutro>

        <vNF>407.96</vNF>      

    </ICMSTot>

</total>

Feita a correção, basta reenviar a NF-e para processamento.

 

Atenção

Realizado o ajuste no campo do total do IPI devolvido, deve ser recalculado o valor total da NF-e. Caso contrario o documento será rejeitado pelo motivo: Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF - Como resolver?