#535 - Rejeição 535: Total do Frete difere do somatório dos itens

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total do Frete da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vFrete - ID: W08) diferente do somatório do Valor do Frete (Campo: det / prod / vFrete - ID: I15) de cada item, será retornado a rejeição "535 - Total do Frete difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do Valor do Frete da NF-e / NFC-e é feito a partir do somatório do Valor do Frete de cada item:

  vFrete [Item 1] (ID: I15)
  vFrete [Item 2] (ID: I15)
  vFrete [Item n] (ID: I15)
______________________________  
  vFrete [Total] (ID: W08)

 

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Frete calculado em R$ 14,99 e foi informado no Total do Frete o valor de R$ 30,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 29,98, a NF-e / NFC-e  será rejeitada pelo motivo 535.

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<det nItem="1">

    <prod>

        <cProd>115167</cProd>

        <cEAN/>

        <xProd>Soluções Oobj</xProd>

        <NCM>22021000</NCM>

        <CFOP>5101</CFOP>

        <uCom>UN</uCom>

        <qCom>1.0000</qCom>

        <vUnCom>199.9900000000</vUnCom>

        <vProd>199.99</vProd>

        <cEANTrib/>

        <uTrib>UN</uTrib>

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>

        <vFrete>14.99</vFrete>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>

...

</det>

<det nItem="2">

    <prod>

        <cProd>115167</cProd>

        <cEAN/>

        <xProd>Soluções Oobj</xProd>

        <NCM>22021000</NCM>

        <CFOP>5101</CFOP>

        <uCom>UN</uCom>

        <qCom>1.0000</qCom>

        <vUnCom>199.9900000000</vUnCom>

        <vProd>199.99</vProd>

        <cEANTrib/>

        <uTrib>UN</uTrib>

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>

        <vFrete>14.99</vFrete>

        <indTot>1</indTot>

    </prod>

...

</det>

<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>399.98</vBC>

        <vICMS>48.00</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vProd>399.98</vProd>

        <vFrete>30.00</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <vII>0.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vPIS>0.00</vPIS>

        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

        <vOutro>0.00</vOutro>

        <vNF>399.98</vNF>

        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>

    </ICMSTot>

</total>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Frete de cada item e corrigir o Valor do Frete informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e / NFC-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo:   Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?  

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

   vFrete [Item 1] (ID: I15) = 14,99 
   vFrete [Item 2] (ID: I15) = 14,99 
   vFrete [Item n] (ID: I15) = xxx.xx
___________________________________________ 
vFrete [Total] (ID: W08) = 14,99 + 14,99
    vFrete [Total] (ID: W08) = 29,98

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<total>

    <ICMSTot>

        <vBC>399.98</vBC>

        <vICMS>48.00</vICMS>

        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

        <vBCST>0.00</vBCST>

        <vST>0.00</vST>

        <vProd>399.98</vProd>

        <vFrete>29.98</vFrete>

        <vSeg>0.00</vSeg>

        <vDesc>0.00</vDesc>

        <vII>0.00</vII>

        <vIPI>0.00</vIPI>

        <vPIS>0.00</vPIS>

        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

        <vOutro>0.00</vOutro>

        <vNF>399.98</vNF>

        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>

    </ICMSTot>

</total>

 

Após ter corrigido o Valor Total do Frete, basta reenviar a NF-e / NFC-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.